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2025年度内部控制专项审计项目公告

2025年度内部控制专项审计项目

采购公告

采购编号:Q2511003232543

1.采购条件

根据有关计划安排,采购人 中国三峡出版传媒有限公司(以下简称:采购人)对 2025年度内部控制专项审计项目 项目进行 谈判采购,本项目采购人自主采购。本项目已具备采购条件,现发布采购公告。

2.采购范围

本次采购项目的服务地点在北京,预计2025年9月开展内部控制专项审计项目。现场审计工作时间预计从2025年9月至2025年11月,项目具体启动时间以采购人通知为准。在此期间内完成审计报告、审计管理信息系统录入、整改检查及其他相关工作。现场审计工作时间不少于7天,具体现场审计启动时间以采购人通知为准。

内部控制专项审计项目应依据财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》、国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等规章制度,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素,全面核查体系建设的健全性与执行的有效性;审计期间为 2024年9月1日至2025年9月30日,具体工作包括但不限于制定专项审计工作方案,完成现场审计程序,编制整理规范的审计工作底稿,根据审计结果出具正式审计报告,同步提交审计工作总结,完成审计管理信息系统数据录入、审计资料归档及审计服务合同验收等全流程工作;结合行业实践及最新监管要求,针对发现的问题提出针对性整改建议,形成可操作的内控体系优化方案;对2024年经责审计及内控评价检查的整改情况进行跟踪,综合分析整改完成度,量化评价成效,识别新风险点,明确总体评价,形成整改情况跟踪评估报告。

3.供应商资格要求(以下条件需同时具备)

资质条件:在中华人民共和国境内注册,具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书;

业绩要求:2022年1月1日至报价截止时间(以合同签订时间为准),具有承担过国资委、审计署、中央企业总部(截至2024年12月31日,国务院国资委履行出资人职责的中央企业共98家)或中央企业三级(含三级)以上子企业委托的内部控制专项审计项目业绩不低于3项(须提供合同文本、企业的隶属关系等证明材料) ;

人员要求:①项目现场负责人:要求是注册会计师,且2022年以来应具有承担过3个及以上国资委、审计署、中央企业总部或中央企业三级(含三级)以上子企业委托的内部控制审计项目经理的业绩,从业年限不低于4年(须提供有效证明材料:合同或签字版审计报告等材料)。

②团队人员要求如下:审计项目人数不少于3人,工作年限不少于2年,至少1人拥有中级会计师或注册会计师等相关资质,工作经验以实际入职时间为准(实习期不计算在内) ;

信誉要求:未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标(报价)的专业范围及期限内;

财务要求:近三年(2022-2024年)财务状况良好,连续两年无亏损(以提供的财务审计报告为准);

其他要求:供应商中标后不得将承揽的业务再分包或转包 。

采购人不接受联合体报价。

采购人不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1本项目报价的供应商报名截止时间: 2025年9月15日9时(北京时间)。

5.2采购人通过**

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联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


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